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          股票代碼:603131
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          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司2018年度內(nèi)部控制評價報告(公告編號:2019-017)

          2019.04.29      

          公司代碼:603131             公司簡稱:上海滬工

           

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

          2018年度內(nèi)部控制評價報告

           

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司全體股東:

          根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2018年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價。

           

          一.    重要聲明

          按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實(shí)披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

          公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。

           

          二.    內(nèi)部控制評價結(jié)論

          1.  公司于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

          2.  財務(wù)報告內(nèi)部控制評價結(jié)論

          有效

          根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

          3.  是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

          根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

          4.  自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素

           

          自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

          5.  內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致

          6.  內(nèi)部控制審計報告對非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致

           

          三.    內(nèi)部控制評價工作情況

          (一).   內(nèi)部控制評價范圍

          公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

          1.  納入評價范圍的主要單位包括:上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司、上海氣焊機(jī)廠有限公司、上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司、上海燊星機(jī)器人科技有限公司、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司、廣州滬工機(jī)電科技有限公司、重慶滬工科技發(fā)展有限公司、滬工智能科技(蘇州)有限公司、北京航天華宇科技有限公司、河北誠航機(jī)械制造有限公司、上海滬航衛(wèi)星科技有限公司、上海璈宇機(jī)電科技有限公司、寧波星帆永辰股權(quán)投資管理有限公司及滬工國際(香港)有限公司。

          2.  納入評價范圍的單位占比:

          指標(biāo)

          占比(%)

          納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額之比

          100.00

          納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額之比

          100.00

          3.  納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:

          納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:組織機(jī)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、貨幣資金管理、銷售與收款管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、采購與付款管理、成本費(fèi)用核算、生產(chǎn)及質(zhì)量管理、生產(chǎn)計劃管理。

          4.  重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括:

          重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金使用的審核與批準(zhǔn)執(zhí)行情況、銷售業(yè)務(wù)的拓展與授予客戶信用政策的情況、供應(yīng)商選擇與招投標(biāo)執(zhí)行情況、生產(chǎn)規(guī)范化與質(zhì)量檢驗(yàn)情況。

          5.  上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,是否存在重大遺漏

          6.  是否存在法定豁免

          7.  其他說明事項(xiàng)

          (二).   內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

          公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及公司制定的相關(guān)內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制程序,組織開展內(nèi)部控制評價工作。

          1.  內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是否與以前年度存在調(diào)整

          公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),并與以前年度保持一致。

          2.  財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

          公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

          指標(biāo)名稱

          重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

          重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

          一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

          利潤總額潛在錯報

          錯報≥利潤總額的10%

          利潤總額的5%≤錯報<利潤總額的10%

          錯報<利潤總額的5%

          資產(chǎn)總額潛在錯報

          錯報≥資產(chǎn)總額的1%

          資產(chǎn)總額的0.6%≤錯報<資產(chǎn)總額的1%

          錯報<資產(chǎn)總額的0.6%

          經(jīng)營收入潛在錯報

          錯報≥經(jīng)營收入的5%

          經(jīng)營收入的2%≤錯報<經(jīng)營收入的5%

          錯報<經(jīng)營收入的2%

          所有者權(quán)益潛在錯報

          錯報≥所有者權(quán)益的5%

          所有者權(quán)益的2%≤錯報<所有者權(quán)益的5%

          錯報<所有者權(quán)益的2%

          說明:

          上述標(biāo)準(zhǔn)每年由董事會授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的指標(biāo),單獨(dú)或隨年度報告一并提交董事會審批。

          公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

          缺陷性質(zhì)

          定性標(biāo)準(zhǔn)

          重大缺陷

          (1)董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊;

          (2)對已經(jīng)公告的財務(wù)報告出現(xiàn)的重大差錯進(jìn)行錯報更正;

          (3)當(dāng)期財務(wù)報告存在重大錯報,而內(nèi)部控制在運(yùn)行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報;

          (4)審計委員會以及內(nèi)部審計部門對財務(wù)報告內(nèi)部控制監(jiān)督無效。

          重要缺陷

          (1)未依照公認(rèn)會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計政策;

          (2)未建立反舞弊程序和控制措施;

          (3)對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機(jī)制或沒有實(shí)施且沒有相應(yīng)的補(bǔ)償性控制;

          (4)對于期末財務(wù)報告過程的控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達(dá)到真實(shí)、準(zhǔn)確的目標(biāo)。

          一般缺陷

          除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

          說明:

          3.  非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

          公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

          指標(biāo)名稱

          重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

          重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

          一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

          直接財產(chǎn)損失金額

          損失≥利潤總額的10%

          利潤總額的5%≤損失<利潤總額的10%

          損失<利潤總額的5%

          說明:

          公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

          缺陷性質(zhì)

          定性標(biāo)準(zhǔn)

          重大缺陷

          (1)公司缺乏民主決策程序;

          (2)公司決策程序?qū)е轮卮笫д`;

          (3)公司違反國家法律法規(guī)并受到重大處罰;

          (4)公司中高級管理人員和高級技術(shù)人員流失嚴(yán)重;

          (5)媒體頻現(xiàn)負(fù)面新聞,涉及面廣且負(fù)面影響一直未能消除;

          (6)公司重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度體系失效;

          (7)公司內(nèi)部控制重大或重要缺陷未得到整改。

          (8)公司遭受證監(jiān)會處罰或證券交易所警告。

          重要缺陷

          (1)公司民主決策程序存在但不夠完善;

          (2)公司決策程序?qū)е鲁霈F(xiàn)一般失誤;

          (3)公司違反企業(yè)內(nèi)部規(guī)章,形成損失;

          (4)公司關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重;

          (5)媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞,波及局部區(qū)域;

          (6)公司重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷;

          (7)公司內(nèi)部控制重要或一般缺陷未得到整改。

          一般缺陷

          (1)公司決策程序效率不高;

          (2)公司違反內(nèi)部規(guī)章,但未形成損失;

          (3)公司一般崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重;

          (4)媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞,但影響不大;

          (5)公司一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷;

          (6)公司一般缺陷未得到整改;

          (7)公司存在其他缺陷。

          說明:

          (三).   內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

          1.  財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

          1.1. 重大缺陷

          報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

          1.2. 重要缺陷

          報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

          1.3. 一般缺陷

          根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。

          1.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

          1.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

          2.  非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

          2.1. 重大缺陷

          報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

          2.2. 重要缺陷

          報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

          2.3. 一般缺陷

          根據(jù)上述非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報告期未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。

          2.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷

          2.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷

           

          四.    其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說明

          1.  上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況

          不適用

          2.  本年度內(nèi)部控制運(yùn)行情況及下一年度改進(jìn)方向

          不適用

          3.  其他重大事項(xiàng)說明

          不適用

          董事長(已經(jīng)董事會授權(quán)):舒宏瑞

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

          2019年4月29日